Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25VF00013 vš. materiál 299,35 s DPH 25VF00013 01.08.2025 Dana Pavlačková Zš Nemšová 04.08.2025
Faktúra 2021009640 čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál 51,82 s DPH 2021009640 27.04.2021 PAPERA s.r.o. Školská jedáleň pri Základnej škole 10.05.2021
Faktúra 201806930 suroviny ŠJ 64,01 s DPH 201806937 10.12.2018 OBIM s.r.o. Školská jedáleň pri Základnej škole 08.01.2019
Faktúra 472018 pracovný odev, obuv - ŠJ 290,47 s DPH 472018 13.06.2018 DCA - NÁRADIE s.r.o. Školská jedáleň pri Základnej škole 05.12.2018
Faktúra 02619 spotreba el. energie v ŠJ 533,98 s DPH 02619 04.10.2019 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 11.11.2019
Faktúra 02519 spotreba vody v ŠJ 301,87 s DPH 02519 04.10.2019 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 11.11.2019
Faktúra 00721 prenájom 718,00 s DPH 17.06.2021 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 28.06.2021
Faktúra 210100092 všeobecný materiál - Šj 55,88 s DPH 17.06.2021 RozmaTech spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 28.06.2021
Faktúra 3125212016 prenájom a vývoz nádoby - Šj 158,40 s DPH 11.06.2021 Marius Pedersen, a.s. ZŠ Nemšová 28.06.2021
Faktúra 2110001873 zemný plyn 729,65 s DPH 02.06.2021 CYEB s.r.o. ZŠ Nemšová 28.06.2021
Faktúra 2195030 servítky 91,58 s DPH 16.06.2021 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. ZŠ Nemšová 28.06.2021
Faktúra 2021013410 čist. prostriedky + vš. materiál 147,80 s DPH 10.06.2021 PAPERA s.r.o. ZŠ Nemšová 28.06.2021
Faktúra 00421 dodávka tepla v ŠJ 346,67 s DPH 17.06.2021 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 28.06.2021
Faktúra 00621 spotreba el. energie 647,32 s DPH 17.06.2021 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 28.06.2021
Faktúra 00521 spotreba vody 249,88 s DPH 17.06.2021 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 28.06.2021
Faktúra 9121001460 aSc Agenda 499,00 s DPH 04.06.2021 ASC Applied Software Consultant, s.r.o. ZŠ Nemšová 21.06.2021
Faktúra 202110904 Náklady na sistribúciu - školská jedáleň 46,05 s DPH 22.06.2021 RAABE Slovensko, s.r.o. ZŠ Nemšová 28.06.2021
Faktúra 670114406 ocot - Šj 10,32 s DPH 18.06.2021 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 28.06.2021
Faktúra 20211244 tonery 328,80 s DPH 15.06.2021 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ Nemšová 28.06.2021
Faktúra 20211243 rúška 24,00 s DPH 15.06.2021 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ Nemšová 28.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/11714