Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25VF00013 vš. materiál 299,35 s DPH 25VF00013 01.08.2025 Dana Pavlačková Zš Nemšová 04.08.2025
Faktúra 2021009640 čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál 51,82 s DPH 2021009640 27.04.2021 PAPERA s.r.o. Školská jedáleň pri Základnej škole 10.05.2021
Faktúra 201806930 suroviny ŠJ 64,01 s DPH 201806937 10.12.2018 OBIM s.r.o. Školská jedáleň pri Základnej škole 08.01.2019
Faktúra 472018 pracovný odev, obuv - ŠJ 290,47 s DPH 472018 13.06.2018 DCA - NÁRADIE s.r.o. Školská jedáleň pri Základnej škole 05.12.2018
Faktúra 02619 spotreba el. energie v ŠJ 533,98 s DPH 02619 04.10.2019 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 11.11.2019
Faktúra 02519 spotreba vody v ŠJ 301,87 s DPH 02519 04.10.2019 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 11.11.2019
Faktúra 20211761 tonery 205,20 s DPH 16.09.2021 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ Nemšová 11.10.2021
Faktúra 01721 spotreba vody v ŠJ 138,90 s DPH 17.09.2021 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 27.09.2021
Faktúra 01621 dodávka tepla v ŠJ 346,67 s DPH 17.09.2021 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 04.10.2021
Faktúra 01521 spotreba el. energie 159,53 s DPH 17.09.2021 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 27.09.2021
Faktúra 2021090004 školenie BOZP 154,68 s DPH 14.09.2021 BWSS, s.r.o. ZŠ Nemšová 27.09.2021
Faktúra 2117097 učebnice - hravá technika 525,00 s DPH 30.08.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Nemšová 20.09.2021
Faktúra 3120210933 učebnice 273,00 s DPH 30.08.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. ZŠ Nemšová 20.09.2021
Faktúra 20211762 rúška 21,60 s DPH 16.09.2021 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ Nemšová 11.10.2021
Zmluva Dodatok k zmluve o pripojeni 2 s DPH 04.01.2011
Faktúra 20211761 tonery 205,20 s DPH 16.09.2021 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ Nemšová 27.09.2021
Faktúra 212324 všeobecný materiál 249,47 s DPH 22.09.2021 PALATIN s.r.o. ZŠ Nemšová 11.10.2021
Faktúra 2021020331 čist. prostriedky + vš. materiál 53,86 s DPH 13.09.2021 PAPERA s.r.o. ZŠ Nemšová 11.10.2021
Faktúra 2209531 prenájom rohoží - ŠJ 104,33 s DPH 22.09.2021 Lindström, s.r.o. ZŠ Nemšová 11.10.2021
Faktúra 35742364 prenájom rohoží 9,10 s DPH 22.09.2021 Lindström, s.r.o. ZŠ Nemšová 11.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/11905