Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2021009640 čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál 51,82 s DPH 2021009640 27.04.2021 PAPERA s.r.o. Školská jedáleň pri Základnej škole 10.05.2021
Faktúra 201806930 suroviny ŠJ 64,01 s DPH 201806937 10.12.2018 OBIM s.r.o. Školská jedáleň pri Základnej škole 08.01.2019
Faktúra 472018 pracovný odev, obuv - ŠJ 290,47 s DPH 472018 13.06.2018 DCA - NÁRADIE s.r.o. Školská jedáleň pri Základnej škole 05.12.2018
Faktúra 02619 spotreba el. energie v ŠJ 533,98 s DPH 02619 04.10.2019 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 11.11.2019
Faktúra 02519 spotreba vody v ŠJ 301,87 s DPH 02519 04.10.2019 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 11.11.2019
Faktúra 2020020014 školenie BOZP 38,28 s DPH 12.02.2020 BWSS, s.r.o. ZŠ Nemšová 09.03.2020
Faktúra 12001768 soľ tabletová 484,80 s DPH 10.03.2020 RM Gastro - JAZ s.r.o. Školská jedáleň pri Základnej škole 23.03.2020
Faktúra 2020020047 bezpečnostné značenie - lekárrnička 3,84 s DPH 28.02.2020 BWSS, s.r.o. ZŠ Nemšová 09.03.2020
Faktúra 72020 pracovný odev, obuv - ŠJ 338,96 s DPH 11.03.2020 DCA - NÁRADIE s.r.o. Školská jedáleň pri Základnej škole 23.03.2020
Faktúra 20VF029 elektroinštalačné práce 806,00 s DPH 05.03.2020 elektro - emko, s.r.o. Školská jedáleň pri Základnej škole 23.03.2020
Faktúra 9702000036 prehliadka a údržba požiarnych uzáverov 540,00 s DPH 04.02.2020 ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. ZŠ Nemšová 09.03.2020
Faktúra 200587 všeobecný materiál + tonery 279,53 s DPH 11.03.2020 PALATIN s.r.o. ZŠ Nemšová 23.03.2020
Faktúra 12001771 kuchynské zariadenie 5 387,77 s DPH 10.03.2020 RM Gastro - JAZ s.r.o. ZŠ Nemšová 23.03.2020
Faktúra 1200095 vodné, stočné 230,56 s DPH 04.03.2020 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. ZŠ Nemšová 23.03.2020
Faktúra 2029680 prenájom rohože 17,23 s DPH 03.03.2020 Lindstrom s.r.o. ZŠ Nemšová 23.03.2020
Faktúra 7200915306 elektrická energia 303,00 s DPH 09.03.2020 ZSE Centrum ZŠ Nemšová 23.03.2020
Faktúra 7469878975 elektrická energia 94,05 s DPH 05.03.2020 ZSE Centrum ZŠ Nemšová 23.03.2020
Faktúra 2020/154 umývanie okien, podláh 1 608,00 s DPH 09.03.2020 NETTO s.r.o. ZŠ Nemšová 23.03.2020
Faktúra 8253975930 telekomunikačné služby - ŠJ 32,98 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nemšová 23.03.2020
Faktúra 8253975914 telekomunikačné služby 29,00 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nemšová 23.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/10254