|
Zmluva |
17/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Základná škola |
NativeEnglish, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
Zmluva |
15/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Základná škola |
Mgr. Miroslava Bachratá |
|
|
|
14.10.2025 |
|
Zmluva |
19/2025
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
14.10.2025 |
|
Zmluva |
16/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
MBA DEVELOPMENT SLOVAKIA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
24.10.2025 |
|
Zmluva |
18/2025
|
Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
Zš Nemšová |
|
|
|
14.10.2025 |
|
Zmluva |
13/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Miroslav Záhorec |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
13.10.2025 |
|
Zmluva |
14/2025
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25036248
|
adaptér - nabíjačka
|
25,65 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Notebook adaptery |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/114/SK/2509
|
Dávkovač nápojov
|
60,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
MM Gastro Group SP. z.o.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250444
|
služby
|
246,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
SH systém, spol. s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252206894
|
kancelárske potreby - tlačivá
|
208,39 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202514026
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3225302990
|
stravenky
|
2 820,91 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501026507
|
internet
|
31,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Global Network Systems s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251485
|
prenájom+vš.materiál
|
49,83 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251499
|
tonery
|
220,17 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
161250195
|
ročný servis
|
170,24 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
LIKO - S, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080041
|
školenie BOZP a OPP
|
2 330,24 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
BWSS, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080078
|
služby BOZP a OPP
|
121,77 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
BWSS, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25039
|
umývanie okien
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Tomáš Žiačik - NETTO |
Zš Nemšová |
|
|
|
01.09.2025 |