|
Faktúra |
219002778
|
športové náradie
|
753,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
žijemesportem.cz |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.12.2019 |
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva ŠPÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
Faktúra |
2009450
|
Faktúra17 ŠOPSR č_2009450
|
17,83 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Štátna ochrana prírody SR |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
209449
|
Faktúra16 ŠOPSR č_209449
|
17,83 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Štátna ochrana prírody SR |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
210053
|
tabuľky s polepom na schody
|
600,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Štefan Ozorák ETIEN reklama |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.04.2021 |
|
Faktúra |
210056
|
podlahová fólia + nálepka na schody
|
1 031,58 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Štefan Ozorák ETIEN reklama |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.05.2021 |
|
Faktúra |
|
príprava stravy pre cudzích stravníkov
|
127,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Nemšová |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
príprava stravy pre cudzích stravníkov
|
127,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Nemšová |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
školské pomôcky
|
6,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Školmédia, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
Faktúra |
219-691/2019
|
Jedálenský stôl a stoličky
|
1 373,88 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Školex, spol.s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.09.2019 |
|
Faktúra |
2112204047
|
Faktúra62 ŠEVT č_2112204047
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
Ševt |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
školské tlačivá
|
145,45 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Ševt |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
Faktúra |
2112201826
|
Faktúra1 ŠEVT č_2112201826
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Ševt |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2112202520
|
Faktúra21 ŠEVT č_2112202520
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
Ševt |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
220100410
|
raketky na telesnú výchovu
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.10.2022 |
|
Faktúra |
222-627/2022
|
školský nábytok
|
1 712,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.11.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
ŠIOV |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
Faktúra |
1202208779
|
List - bianco
|
147,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.11.2020 |
|
Faktúra |
2232209227
|
kancelárske potreby - tlačivá
|
229,67 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.11.2023 |
|
Faktúra |
1202200872
|
kancelárske potreby
|
29,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |