Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 11900671 soľ 48,00 s DPH 31.01.2019 RM Gastro - JAZ s.r.o. ZŠ Nemšová 11.02.2019
    Faktúra 2175003 prenájom rohoží - ŠJ 194,92 s DPH 31.05.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Nemšová 14.06.2021
    Faktúra 32110966 suroviny ŠJ 148,73 s DPH 25.06.2021 MILSY a.s. ZŠ Nemšová 12.07.2021
    Faktúra 202103913 suroviny ŠJ 128,31 s DPH 28.06.2021 OBIM s.r.o. ZŠ Nemšová 12.07.2021
    Faktúra 21-0687 kontrola hasiacich prístrojov 320,52 s DPH 19.05.2021 PYROSERVIS a.s. ZŠ Nemšová 14.06.2021
    Faktúra 21-0686 kontrola hasiacich prístrojov 31,44 s DPH 19.05.2021 PYROSERVIS a.s. ZŠ Nemšová 14.06.2021
    Faktúra 2194426 papierové rolky 136,51 s DPH 31.05.2021 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. ZŠ Nemšová 14.06.2021
    Faktúra 20210614 Valec do kopírky 67,40 s DPH 26.05.2021 MIP TN, s.r.o. ZŠ Nemšová 14.06.2021
    Faktúra 1021060944 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 02.06.2021 osobnyudaj.sk ZŠ Nemšová 14.06.2021
    Faktúra 2021050114 služby BOZP a OPP 108,00 s DPH 01.06.2021 BWSS, s.r.o. ZŠ Nemšová 21.06.2021
    Faktúra 2174656 prenájom rohoží 18,19 s DPH 31.05.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Nemšová 14.06.2021
    Faktúra 202103867 suroviny ŠJ 26,28 s DPH 24.06.2021 OBIM s.r.o. ZŠ Nemšová 12.07.2021
    Faktúra FV211106235 poštovné 24,58 s DPH 09.06.2021 Zaslat s.r.o. ZŠ Nemšová 21.06.2021
    Faktúra 202105301 revízie výťahov 110,46 s DPH 03.06.2021 Bolek Stanislav - Výťahy Bobot ZŠ Nemšová 21.06.2021
    Faktúra 211208736 Inzercia 262,80 s DPH 14.06.2021 MEDIATEL spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 21.06.2021
    Faktúra 1211038 vodné, stočné 267,67 s DPH 03.06.2021 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. ZŠ Nemšová 21.06.2021
    Faktúra 20211172 tonery + všeobecný materiál 55,80 s DPH 03.06.2021 WAY - COPY SK, s.r.o. ZŠ Nemšová 21.06.2021
    Faktúra 70647816 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 16,56 s DPH 03.06.2021 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Nemšová 21.06.2021
    Faktúra 7200947043 elektrická energia 219,86 s DPH 07.06.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ Nemšová 21.06.2021
    Faktúra 7750989920 elektrická energia 94,05 s DPH 07.06.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ Nemšová 21.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11689
    • Kontakty

      • Základná škola
      • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
        fax: 032/6598290
      • Janka Palu 2
        914 41 Nemšová
        Slovakia
      • 36125946
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje