Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7161745334 fa za elektrinu 228,62 s DPH 08.09.2026 Eneegetika Slovensko, a.s. Zš Nemšová 15.09.2025
    Zmluva 17/2025 Zmluva o nájme s DPH 03.10.2025 Základná škola NativeEnglish, s.r.o. 14.10.2025
    Zmluva 15/2025 Zmluva o nájme s DPH 03.10.2025 Základná škola Mgr. Miroslava Bachratá 14.10.2025
    Zmluva 16/2025 Zmluva o nájme s DPH 02.10.2025 MBA DEVELOPMENT SLOVAKIA s.r.o. Zš Nemšová 24.10.2025
    Zmluva 19/2025 Rámcová zmluva o spolupráci s DPH 02.10.2025 CK Slniečko, spol. s.r.o. Zš Nemšová Mgr. Lenka Tršková 14.10.2025
    Faktúra 202500084 značkovacie méty 37,47 s DPH 26.09.2025 EMCUBIO s.r.o. Zš Nemšová 29.09.2025
    Zmluva 18/2025 Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe s DPH 26.09.2025 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta Zš Nemšová 14.10.2025
    Faktúra 1102502994 učebnice 35,36 s DPH 22.09.2025 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. Zš Nemšová 29.09.2025
    Zmluva 13/2025 Zmluva o nájme s DPH 19.09.2025 Miroslav Záhorec Zš Nemšová Mgr. Lenka Tršková 13.10.2025
    Zmluva 14/2025 Servisná a materiálová zmluva s DPH 16.09.2025 WAY-COPY SK, s.r.o. 18.09.2025
    Faktúra 12507714 kotol - šj 3 990,86 s DPH 16.09.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. Zš Nemšová 22.09.2025
    Faktúra 2724671 prenájom rohoží - ŠJ 139,27 s DPH 12.09.2025 Lindstrom, s.r.o. Zš Nemšová 15.09.2025
    Faktúra 25036248 adaptér - nabíjačka 25,65 s DPH 12.09.2025 Notebook adaptery Zš Nemšová 15.09.2025
    Faktúra 2724433 prenájom rohoží 14,17 s DPH 12.09.2025 Lindstrom, s.r.o. Zš Nemšová 15.09.2025
    Faktúra FV/114/SK/2509 Dávkovač nápojov 60,32 s DPH 11.09.2025 MM Gastro Group SP. z.o.o. Zš Nemšová 15.09.2025
    Faktúra 250444 služby 246,00 s DPH 09.09.2025 SH systém, spol. s.r.o. Zš Nemšová 15.09.2025
    Faktúra 2252206894 kancelárske potreby - tlačivá 208,39 s DPH 09.09.2025 ŠEVT a.s. Zš Nemšová 15.09.2025
    Faktúra FV112503296 Balíček Naša Strava.sk 361,62 s DPH 09.09.2025 VIS Slovensko, s.r.o. Zš Nemšová 15.09.2025
    Faktúra 2025027 spotreba el. energie v ŠJ + paušál za osvetlenie ŠJ 510,86 s DPH 08.09.2025 Katolícka spojená škola Zš Nemšová 15.09.2025
    Faktúra 7142014039 vyúčtovanie elektriny 70,81 s DPH 08.09.2025 Eneegetika Slovensko, a.s. Zš Nemšová 15.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11773
    • Kontakty

      • Základná škola
      • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
        fax: 032/6598290
      • Janka Palu 2
        914 41 Nemšová
        Slovakia
      • 36125946
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje