Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1252897 vodné, stočné 221,47 s DPH 13.11.2026 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. Zš Nemšová 24.11.2025
    Faktúra 670533153 adventné kalendáre 2 100,27 s DPH 13.11.2026 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Zš Nemšová 17.11.2025
    Faktúra 7161745334 fa za elektrinu 228,62 s DPH 08.09.2026 Eneegetika Slovensko, a.s. Zš Nemšová 15.09.2025
    Zmluva 3/2026 Zmluva - Plavecký výcvik s DPH 16.03.2026 Milan Halas Zš Nemšová 25.03.2026
    Zmluva 02/2026 Zmluva o vytvorení fotografií s DPH 04.03.2026 Daniela Mišáková Zš Nemšová 18.03.2026
    Zmluva 1/2026 Servisná a materiálová zmluva s DPH 01.03.2026 WAY-COPY SK, s.r.o. Zš Nemšová Mgr. Lenka Tršková 03.03.2026
    Faktúra 592502075 ročný prístup 499,38 s DPH 01.12.2025 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Zš Nemšová 08.12.2025
    Faktúra 12510445 varič 502,75 s DPH 28.11.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. Zš Nemšová 08.12.2025
    Faktúra 670534291 pochutiny - ŠJ 567,56 s DPH 24.11.2025 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Zš Nemšová 28.11.2025
    Faktúra FST12009 -25-005111 revízia kosačky 161,00 s DPH 21.11.2025 Mountfield SK, s.r.o. Zš Nemšová 28.11.2025
    Faktúra 252746 kancelárske potreby+všeobecný materiál 156,19 s DPH 20.11.2025 PALATIN s.r.o. Zš Nemšová 24.11.2025
    Faktúra 3225303909 stravenky 130,54 s DPH 18.11.2025 fpoho, s.r.o. Zš Nemšová 21.11.2025
    Faktúra FA2025018 odborná prehliadka 120,00 s DPH 17.11.2025 ELSYS MONT s.r.o. Zš Nemšová 24.11.2025
    Faktúra fa za telefóny 173,60 s DPH 17.11.2025 Orange Slovensko, a.s. Zš Nemšová 24.11.2025
    Faktúra 2025033 dodanie tepla v ŠJ 481,38 s DPH 14.11.2025 Katolícka spojená škola Zš Nemšová 24.11.2025
    Faktúra 2025034 spotreba el. energie v ŠJ + paušál za osvetlenie ŠJ 831,30 s DPH 14.11.2025 Katolícka spojená škola Zš Nemšová 24.11.2025
    Faktúra 2025035 spotreba vody v ŠJ 301,67 s DPH 14.11.2025 Katolícka spojená škola Zš Nemšová 24.11.2025
    Faktúra 2025036 náklady na energie - prenájom KSŠ 742,09 s DPH 14.11.2025 Katolícka spojená škola Zš Nemšová 24.11.2025
    Faktúra 20252005 toner 34,44 s DPH 12.11.2025 WAY-COPY SK, s.r.o. Zš Nemšová 17.11.2025
    Faktúra 20251984 toner 36,90 s DPH 11.11.2025 WAY-COPY SK, s.r.o. Zš Nemšová 17.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11894
    • Kontakty

      • Základná škola
      • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
        fax: 032/6598290
      • Janka Palu 2
        914 41 Nemšová
        Slovakia
      • 36125946
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje